Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться, нам перечислили аванс на сумму 2000000р. В июле, отгрузку сделали на 2880 000р. В августе. По Кс-3 только учли аванс на сумму 1019 000р. Как должно быть в декларации, т. Е я должна в книгу продаж заносить счёт фактуру на аванс 2000000р. + на реализацию 2880 000р. А в книге покупок могу ли я у себя защитать с аванса полученного только ту сумму которая 1019 000р. А то получается что в книге продаж выходит много НДС с аванса и отгрузки, или я только имею право на следующей квартал это сделать